為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,規(guī)范財(cái)務(wù)工作,全面落實(shí)貫徹公司2021年3月10日第七次辦公會(huì)議精神,促進(jìn)各分公司財(cái)務(wù)核算、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,由公司財(cái)務(wù)部牽頭匯同公司監(jiān)事會(huì)、審計(jì)法務(wù)部于2021年3月15日對(duì)各分公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度流程及執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。
檢查工作主要圍繞各分公司對(duì)交發(fā)集團(tuán)公司及高開司下發(fā)的相關(guān)文件及財(cái)務(wù)管理制度的貫徹和執(zhí)行情況、整體財(cái)務(wù)狀況、賬務(wù)處理情況以及會(huì)計(jì)憑證和賬簿進(jìn)行檢查。
通過此次檢查,強(qiáng)化了各分公司經(jīng)濟(jì)核算和資金管理,規(guī)范了財(cái)務(wù)管理流程,嚴(yán)格落實(shí)了財(cái)務(wù)制度,提高了各分公司財(cái)務(wù)的安全性、合法性、合規(guī)性,為公司健康有序發(fā)展為提供了有力的財(cái)金保障。 (財(cái)務(wù)部)