按照公司第五屆第49次黨委會工作安排,公司成立了專項審計小組,對下屬5個單位及公司機關(guān)工會進行了財務收支專項審計。
本次審計本著“查隱患、防風險、促管理”的原則,對各單位2021年的收入、支出、福利發(fā)放、資金結(jié)余、專項經(jīng)費的使用以及應收應付賬款等情況進行了專項審計,要求各單位針對本次審計存在的問題進行整改,明確整改責任、制定整改措施、上報整改報告。
通過本次專項審計,進一步增強了責任意識,規(guī)范財務收支行為,有效防范了管理風險、財務風險。 (財務部、審計合規(guī)部)